目录
一、概况...................................................(1)
(一)部门职责..........................................(1)
(二)机构设置..........................................(5)
二、2021年度部门决算公开表................................(5)
三、2021年度部门决算情况说明...............................(6)
(一)收入支出决算总体情况说明..........................(6)
(二)收入决算情况说明..................................(6)
(三)支出决算情况说明..................................(6)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................6)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(7)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(11)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 12)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(12)
(十)机关运行经费支出说明.............................(14)
(十一)政府采购支出说明...............................(15)
(十二)国有资产占有情况说明...........................(15)
(十三)预算绩效情况说明..............................(15)
四、名词解释.............................................(18)
一、概况
(一)部门职责
1.东阳市商务局主要职能:
(1)负责全市国内外贸易、对外投资、对外经济合作、招商引资、粮食流通和物资储备管理。拟订全市有关商务及粮食和物资储备发展规划和政策并组织实施。贯彻对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。
(2)统筹全市国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。
(3)负责全市商务领域消费促进工作,拟订全市加油站行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。
(4)拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。负责行业安全生产管理工作。
(5)负责全市对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。负责进出口管理和促进工作。负责机电产品高新技术产品和大型成套设备进出口管理。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。
(6)负责全市展览业发展综合协调。拟订展览业发展政策。组织指导参加境内外展览活动。
(7)负责全市国际服务贸易工作,指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。
(8)负责全市电子商务发展工作。拟订电子商务产业发展政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
(9)负责全市对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外承包工程等监督管理。承担外派劳务人员权益保护工作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。
(10)负责全市对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外承包工程等监督管理。承担外派劳务人员权益保护工作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。
(11)研究提出全市重要物资储备规划,市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。会同有关部门研究提出全市储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。
(12)负责全市粮食流通行业管理,承担全市粮食流通市场调控的具体工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全市粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。
(13)制订全市粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备管理工作。保障军粮供应数量和质量。管理市粮食收储有限公司。
(14)完成市委、市政府交办的其他任务。
2.东阳市商贸发展促进中心主要职能:
(1)承担全市国内外招商引资行政辅助性工作,参与国内外各类大中型招商引资活动,为本市考察的境内外客商介绍本市的投资环境和招商引资政策,推介投资项目和合作对象。
(2)参与在谈、在办招商项目的跟踪、落实工作,协调解决外来投资企业在生产经营过程中遇到的困难和实际问题,依法保护外来投资者的合法权益。
(3)参与招商信息的收集、发布工作。指导、协调各镇乡(街道)有关部门(单位)开展招商引资工作,协调解决客商需要服务的其它事项。
(4)参与重大招商项目的考察、洽谈和签约工作。
(5)承担全市商贸流通、内外贸易、对外投资、电子商务、粮食流通和物资储备管理的行政辅助工作,参与相关业务数据的统计、分析和研判工作。
(6)完成东阳市商务局交办的其他任务。
3.东阳市投资促进中心主要职能:
(1)负责全市招商引资的综合协调工作。参与拟订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施。
(2)参与招商引资目标责任考核督查的相关工作,指导协调各镇乡街道、有关部门(单位)开展招商引资工作。
(3)牵头收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目,发布招商信息,开展投资环境、招商政策、招商项目的宣传推介工作。
(4)配合市有关部门对重点区域的统筹招商,参与重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约等相关工作。参与对招商项目开展综合性评估、跟踪、对接、督查等相关工作。
(5)负责招商项目接待、服务等相关协调工作。
(6)完成市委、市政府交办的其他任务。
4.东阳市进出口产品检测技术中心主要职能:
(1)承担授权范围内东阳辖区企业进出口申报现场综合业务处置、单证验核、海关税款担保、税费电子支付、出入境证单、原产地证签证、签证业务印章管理等工作;
(2)承担授权范围内东阳辖区(海关监管场所除外)进出境卫生、动植物及其产品、食品、化妆品检验检疫和进出境商品检验工作;
(3)落实海关“一个窗口”工作要求,接受企业咨询,对于本现场不能处置的业务做好企业申请接收和内部流转处置工作;
(4)承担与东阳地方政府的沟通协调工作;
(5)承担东阳办公场所的后勤保障工作;
(6)承办关领导和上级部门交办的其他工作事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,浙江省金华市东阳市商务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浙江省金华市东阳市商务局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 东阳市商务局本级
2. 东阳市商务发展促进中心
3. 东阳市投资促进中心
4. 东阳市进出口产品检测技术中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,910.24万元,支出总计2,910.24万元,与2020年度相比,各增加938.26万元,增长47.58%。主要原因是:2021年招商工作大幅度推进,项目支出显著增长。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2,910.24万元;包括财政拨款收入2,910.24万元(其中,一般公共预算2,910.24万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,910.24万元,其中基本支出1,318.2万元,占45.3%;项目支出1,592.04万元,占54.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,910.24万元,支出总计2,910.24万元,与2020年度相比,各增加938.26万元,增长47.58%。主要原因是:2021年招商工作大幅度推进,项目支出显著增长。财政拨款支出年初预算数2166.78万元,完成年初预算的134.31%,主要原因是2021年招商工作大幅度推进,项目支出经费追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,910.24万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,各增加938.26万元,增长47.58%。主要原因是:2021年招商工作大幅度推进,项目支出显著增长
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,910.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,196.55万元,占75.48%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出357.71万元,占12.29%;社会保障和就业(类)支出85万元,占2.92%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出162.86万元,占5.6%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出99.21万元,占3.41%;粮油物资储备(类)支出8.9万元,占0.31%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2166.78万元,支出决算为2,910.24万元, 完成年初预算的134.31%,主要原因是2021年招商工作大幅度推进,项目支出经费追加。
其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为665.55万元,支出决算为706.24万元,完成年初预算的106.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为14万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的58.36%,决算数小于预算数的主要原因是 2021年受疫情,经济大环境等因素影响,国内外展会,因公出国差旅费等支出减少。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为23万元,支出决算为263.43万元,完成年初预算的1145.35%,决算数大于预算数的主要原因是全市重点商贸服务业、电子商务工作大幅度推进。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年末省厅拨付的公共场所服务大提升示范点建设奖补资金奖励至东阳市崇光百货有限公司。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.79万元,支出决算为56.67万元,完成年初预算的93.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,人员经费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.1万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的88.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,人员经费支出减少。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120万元,支出决算为162.86万元,完成年初预算的135.72%,决算数大于预算数的主要原因是对中小企业发展的扶持力度进一步加强,经费支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为98.48万元,支出决算为99.21万元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数的调整。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.6万元,支出决算为8.9万元,完成年初预算的193.48%,决算数大于预算数的主要原因是粮食流通管理项目经费年初无预算,后续追加经费用于维护流通管理过程的支出。
文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)其他文化与旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为357.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的网易大会新经济论坛活动服务费,消费券兑付资金,这2笔资金在年初无预算。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为378.07万元,支出决算为242.32万元,完成年初预算的64.09%,决算数小于预算数的主要原因是按照预算管理要求,厉行节约,缩减支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为180万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目经费年初没做预算,2021年上海、深圳驻点招商的推进,其他单位人员外出招商等经费统一归入到政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算科目。
一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)。年初预算为157.19万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的117.96%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)。年初预算为603万元,支出决算为602.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格完成预算指标。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,318.2万元,其中:
人员经费1,143.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费174.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.2元,支出决算为22.85万元,完成预算的64.91%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是受疫情影响,原定出国任务取消;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.97万元,占95.93%,与2020年度相比,减少0.03万元,下降0.43%,主要原因是缩减三公经费;公务接待费支出决算为15.89万元,占69.51%,与2020年度相比,减少1.32万元,下降7.67%,主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为2.1万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,原定出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7万元,支出决算为6.97万元,完成预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为7万元,支出决算为6.97万元,完成预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。主要用于金华海关专家往返金华东阳及日常出入境货物检验检疫、进出口企业监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算数为26.1万元,支出决算为15.89万元,完成预算的60.88%,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待161批次,累计1,614人次。主要用于接待来东客商支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
外事接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出15.89万元,主要用于接待来东客商支出,接待161团组,累计1,614人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为111.41万元,支出决算为111.29万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是按照预算管理要求,压减支出;比2020年度增加10.9万元,增长10.86%,主要原因是2021年新成立参公事业单位东阳市投资促进中心。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额49.12万元,其中:政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.44万元。授予中小企业合同金额49.12万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,东阳市商务局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,东阳市商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目15个,共涉及资金989.07万元,占一般公共预算项目支出总额的56.68%。 本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。通过自评,本部门整体支出绩效评价综合得分88.35分,评价结果为“良”。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
东阳市商务局在2021年度部门决算中反映救灾物资采购项目及电子商务推进工作经费项目绩效自评结果。
救灾物资采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为4.9991万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是预算资金到位及时;二是应急救灾物资采购及时。发现的问题及原因:一是资金偏少,能储备的物资较少;二是救灾物资品种少,无法及时应对各类突发公共事件。下一步改进措施:一是合理规划,全面考虑,适当增加预算;二是逐年充实救灾物资储备品种与数量。
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
项目质量可控性 | 100% |
其他物资设施储备工作完成及时性 | 100% |
预算资金到位率 | 100.00% |
项目管理制度健全性 | 100% |
资产管理情况 | 100% |
未完成指标:
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
无 | 无 | 无 |
电子商务推进工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.28分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金到位及时,使用规范;二是管理使用制度健全,收支平衡。发现的问题及原因:一是项目资金偏少,部分业务无法有效开展;二是项目执行过程中,相关数据统计及时性不高,服务对象满意度有偏差。下一步改进措施:一是合理统筹规划,适当增加项目经费;二是提升数据统计及时率,提升服务对象满意度。
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
资金使用规范性 | 100% |
预算资金到位率 | 100.00% |
财务管理制度健全性 | 100% |
未完成指标:
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
统计数据及时性 | 98% | 2% |
服务对象满意度 | 98% | 2% |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指反映外贸业务各种支出。
19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映服贸电商科及商发科的各种宣传费、差旅费、技术服务费等支出。
21.文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)其他文化与旅游支出(项):指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映省财政厅拨付关于公共服务场所大提升的奖励资金。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):指招商引资专项经费支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):指反映粮油储备类的专项支出。
29.一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
30.一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项):指反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。